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免稅申報表怎麼做

發布時間: 2021-02-25 01:07:03

免稅企業怎麼申報。

1)免稅銷售收入及進項發票申報:每月15日前在綠色通道中進行申報。進項發票版在「增值稅抵扣明細表」中選權擇「外貿退稅」進「待抵扣稅金」;外銷銷售收入在「免稅貨物及勞務銷售額」中反映。

2) 退稅申報:三單齊全後隨時向退稅機關申報退稅。涉及報表:

(1)《外貿企業出口貨物退稅匯總申報表》;

(2)《外貿企業出口貨物明細申報表》;

(3)《外貿企業出口貨物進貨申報明細表》;

(4)《外貿企業出口貨物退稅申報明細表》;

(5)出口貨物退稅原始憑證按關聯號整理並裝訂成冊:

①出口貨物報關單(出口退稅專用聯);

②增值稅專用發票(抵扣聯)或《出口退稅進貨分批申報單》;

③出口發票;

④代理出口貨物證明、代理出口協議(合同)(代理出口業務提供);

⑤稅收(出口貨物專用)繳款書或出口貨物完稅分割單(消費稅)。(6)出口貨物備案單證目錄;

⑵ 怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表

納稅申報是企業按照相關稅法規定,向稅務機關提交納稅事項書面報告的行為,是履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據。但不少企業因無業務無收入,應納稅額為零,沒有達到繳納稅款的標准等,認為納稅申報實屬沒有必要的行為。企盈提醒,不管企業是否有收益,納稅申報都要辦理。企業在納稅申報期內沒有發生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情況,可向稅務機關申請稅務零申報,並註明企業當期無應稅事項。
雖然稅務零申報很好的解決了企業納稅申報的問題,但並不是所有的企業都適合稅務零申報,一般僅適用於初創企業和淡旺季明顯的季節性經營企業。可不少企業認為,即便自己公司不屬於這兩個類型的企業,但也達到了稅務零申報的情況,理應允許申請稅務零申報。對於企業享受稅務零申報是有一定的限制要求,如果企業強行進行稅務零申報屬於違規行為,將會給企業帶來嚴重後果:
1、增值稅一般納稅人企業無實際收入,但存在進項稅額,企業申請稅務零申報,那麼企業未抵扣的進項稅逾期將不能再進行抵扣;
2、企業經營虧損雖說可在盈利後可進行彌補,但若企業申請稅務零申報,那麼將無法進行彌補,從而會給企業造成稅務影響;
3、企業當期有收入但無應納稅款而申請稅務零申報,屬於虛假納稅申報,需承擔罰款及行政處罰等不利後果;
4、企業當期有收入及應納稅款,但申請稅務零申報,屬於偷稅行為,主管稅務機關將按規定追征稅款,並進行稅務行政處罰;
5、企業違規稅務零申報將會降低企業信用級別,被列入風險納稅人重點監控等。
因此,即便稅務零申報操作簡單,能為企業降低納稅壓力,但還需要根據企業實際情況進行申請。
最後企盈提醒,企業稅務零申報不可長期申報,企業長期進行稅務零申報,將會被認定為「非正常戶」,情節嚴重將會被吊銷營業執照。若企業對於稅務零申報還有不清楚,或是不知道如何進行納稅申報,那就交由企盈為您進行代賬辦理,多位星級會計為您服務,保障企業財稅安全。

⑶ 請教:我是免稅企業,如何填增值稅納稅申報表

1、你是不是7月份開始成為一般納稅人,之前是小規模?如果是,增值稅納專稅申報表的累屬計數只填寫你成為一般納稅人之後的數據,也就是說只填寫7月份的。
2、不開發票的原因是什麼?沒有發票來不及開?如果是這種情況填寫在附表一「未開票收入」里。等到開發票的時候紅字沖減就可以了。
按照規定銷售貨物是一定要開發票的,如果是你不想開那就不用往報表裡寫了,別被稅局查到就行。
3、「采購貨物沒提稅」是什麼意思?你購買貨物如果收到的是增值稅專用發票,發票都寫有進項稅的,你是可以填寫在附表二抵扣的。如果你收到的是普通發票那就沒有辦法抵扣了,你也不用往附表二里填了。

⑷ 小規模納稅人免稅怎麼填制申報表

提示在稅務機關開具的專票沒有填寫到報表上

⑸ 小規模增值稅減免稅在申報表如何填寫

不用填寫減免申報表。
季度稅務申報時,在「小微企業免稅銷售額」填寫收入額版,在「小微企權業免稅額」收入額X3%填寫免稅金額。
1、發生業務時:
借:銀行存款(現金、應收賬款)
貸:主營業務收入
應繳稅費—應交增值稅
2、月(季)末結轉時:
借:應繳稅費-應交增值稅
貸:營業外收入—稅費減免

⑹ 小規模納稅人適用免稅政策的,怎麼填寫申報表

適用免稅政策的小規模納稅人,若月銷售額不超過10萬元(季度銷售額回不超過30萬元),則銷售額填答寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》中的「免稅銷售額」相關欄次,具體為:一、納稅人登記注冊類型為「個體」的,填寫第11欄「未達起征點銷售額」;二、納稅人登記注冊類型非「個體」的,填寫第10欄「小微企業免稅銷售額」三、《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》主表第10欄和第11欄不能同時有數。

⑺ 請問下開具免稅發票如何填寫申報表

你好,填100。稅是免的,不含稅金額是100元。謝謝

⑻ 免稅的增值稅納稅申報表怎麼填寫

如果是網上抄申報這個不要填,它自襲動生成
手工
第十二欄為上個月納稅申報表的基末留底稅額
14欄為不允許抵扣的進項稅轉出金額
18欄你要計算,當進項大於銷項時為銷項,小於時為進項
30欄是你本月實際交的上個月增值稅

⑼ 一般納稅人免稅企業申報表怎麼填寫

是正式一般納稅人還是輔導期?附表二就是填寫你所屬期認證的進項,附表一是你開版票的金額,主要是權綜合。
你報稅需要數據:正數開票份數,實際銷售金額,實際銷項稅額,有無作廢,有沒有開負數發票。

或者數據報給我我可以填一份電子檔發給你。

⑽ 增值稅減免稅在申報表如何填寫

步驟一,關注附表1,填寫銷售收入;

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