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出口退稅超期免稅怎麼申報

發布時間: 2021-02-19 05:30:44

㈠ 出口退稅未申報過期,做免稅申報如何處理增值稅是否還是和免抵退稅時一樣做進項稅轉出

我覺得來你是意思是出口源貨物未在規定的時間內申報,現在需要進行免稅申報處理,對應的增值稅如何處理的問題吧。如果你的出口性質是一般貿易出口,則按征稅率17%或13%(如飼料等),通過進項轉出完成;如果出口性質是進料加工,則按3%簡易徵收方法直接繳納增值稅,不能做進項轉出。

㈡ 出口退稅有筆時間過了,不好退稅要做免稅,怎麼處理,求高人指點!急!謝謝!

免稅要在五月份申報來期進行,過了五月自申報期再申報不上免稅的話,六月申報期就要征稅了。申報時在系統中把原來退稅的那筆做紅字沖減,再在免稅申報錄入中錄上,增值稅申報也要做免稅申報,同時做相應的免稅進項轉出。發票不需要重新開具的。

㈢ 未在規定時間申報出口退稅的免抵退稅銷售額,如何在增值稅申報表內免稅申報,因已跨年,不知如何操作

首先跨年用」以年度調整損益"賬戶進行調整
出口退稅未申報過期,不能做免稅申版報,視同內銷計提銷項稅額。如權果出口性質是一般貿易出口,則按征稅率17%或13%(如飼料等),通過進項轉出完成;如果出口性質是進料加工,則按3%簡易徵收方法直接繳納增值稅,不能做進項轉出。

㈣ 出口退稅超過申報期限怎麼辦跪求!!!!!急急急急急急急。。。。。。

恭喜你,國家的退稅政策剛做調整,7月1日起實施,而對於2011年出口的貨物的退稅申報回期限可以延答長到今年7月底。所以,如果單證已經收齊馬上去申報退稅。
如果單證還是沒辦法收齊也要在這個期限內去申請免稅。

㈤ 出口退稅如果錯過了預申報時間怎麼辦

很多人都問過。
無他,2個辦法。
一個寫情況說明,到國稅去解釋。
看他願意不版願意幫你刪,如果權把申報刪除,你可以重新申報。
或者他同意了,讓你補到下個月。這兩個辦法都要有關系的。關系不硬,國稅都不肯給你弄的。

還有一個辦法,那就是沒有辦法。誰讓你錯過申報時間的。
國家巴不得你們不申報,他退稅就可以不給你了。你怎麼可以錯過預申報呢?錢少的話直接就忽略掉算了。

㈥ 出口退稅忘記申報了,急,怎麼辦

按照我們這里的規定,1月11日出口的到期日為4月11日,可以在5月10日之前申報版,不用辦理延期。如果權是1月9日出口的,那麼你就要辦理延期了。2、3月份的就更不用說了吧。
另外,下個月的申報必須要等增值稅申報完了才可以報退稅,要不然你的匯總表怎麼填呢?申報系統里要求必須填《增值稅納稅申報表》的。13號左右申報退稅不算過期,原先要求是在次月的10號之前,現在是次月的15號前。你的出口退稅明細預審通過以後,增值稅算都可以算出來的呀!(先填好,增值稅申報表蓋完章後直接申報出口退稅)

㈦ 出口退稅逾期申報,做免稅,增值稅申報表如何處理謝謝。

出口退稅未申報過期,不能做免稅申報,視同內銷計提銷項稅額。不需做進項稅轉出。

㈧ 出口退稅逾期申報,做免稅的話增值稅申報問題

1、首先,在確定不予出口退稅,而僅僅是免稅的當月,針對原出口收入的涉版稅處理,做沖減:
借:主營業權務成本 -該收入*征退稅率差
貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 -該收入*征退稅率差
2、針對 那筆已經抵扣的進項稅額,做進項稅額轉出處理:
借:主營業務成本
貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出
3、月末,隨同銷項稅等
借:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅金——增值稅——未交稅金

㈨ 出口退稅超期申報如何處理

1、應該是沖減2012年已經做的進項稅轉出
2、內銷要交稅,銷項稅的金額是167273.66,相應的會影響退稅金額。

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