百货进货单据怎么写
Ⅰ 超市开的发票上面写的商品名称是"百货"我该怎么填写费用报销单啊
根据实际购买的货物填写,因为各种费用入账不一样,如办公用品可以入办公费,烟酒等入业务招待费,所以要问清楚。
Ⅱ 百货批发公司的东西是怎么进货的
连锁的好办,交给总部,交钱收货就是,而且便宜。而其他的有的是从专门的百货批发市场拿货,有的是发货单给一类中介公司,要他们去凑货,但成本较高
Ⅲ 进货台账怎么做
进货台账做法主要包括以下内容:进货时间、进货品名、进货规格、进货数量、进货单价、供应商、供应商电话、验收情况、收货人签名、备注栏等。
进货台账制作要点得包含进货产品相关明细。
附注:相关进货台账参考
拓展资料
《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》由为加强食品等产品安全监督管理,进一步明确生产经营者、监督管理部门和地方人民政府的责任,加强各监督管理部门的协调、配合,保障人体健康和生命安全制定。由国务院于2007年7月26日发布并实施。
2007年7月26日颁布实施的《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(简称《特别规定》)第五条规定:销售者必须建立并执行进货检查验收制度,审验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,并建立产品进货台账,如实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。《特别规定》明确指出了建立进货台账是食品经营者的法定义务。
销售者不建立并执行进货检查验收制度和进(销)货台账制度的,由监督管理部门责令停止销售;不能提供检验报告或者检验报告复印件销售产品的,没收违法所得和违法销售的产品,并处货值金额3倍的罚款;造成严重后果的,由原发证部门吊销许可证照。
另外,日前国家工商总局发布了《关于规范食品索证索票制度和进货台账制度的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》要求食品销售者应当每半年对进货食品的检验报告进行索验。在购入自产自销的食用农产品时,食品经营者应当索取并仔细查验供货商的身份证明和应当检验检疫的食用农产品的检验检疫合格证明。
Ⅳ 进货凭证怎么弄
晕,进货的时候叫别人写张单子盖个章给你就行啦,要是不完全符合你卖的东西。就用PS改改吧,反正淘宝不会叫你把单子寄过去!
Ⅳ 怎么写进货单
你开收据应该也是一样道理的
Ⅵ 怎样设计百货商店采购业务流程
百货商店的采购流程也不一样的,不同的百货商店的经营模式不同,采购流程也不同~
下面是一般的采购业务流程~参考~
采购业务流程及管理制度(试行)
总 则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:
(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;
(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;
(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条 采购部门的划分
(一)生产原材料采购:由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条 采购方式
一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购:
(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格(特殊情况下,需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
第五条 询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
具 体 实 施 细 则
第六条 采购报销流程图
......
第七条 请购与采购
(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况,填写请购单(即采购单第一联),明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等,交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时,审核后如确有必要购买,由采购经理签字,再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后,应按照上述总则操作,货比三家,选择出合适的供应商后,并以电话或传真确定交货(到货)日期。
(三) 采购单一式四份,第一联即使用部门提交的请购单,第二联即采购部门使用的采购申请单,第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。
第八条 验收与入库
(一)采购物资到货后,采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字,作为验收和检验物资的依据,第一联本部门留存,第二联交给仓管员。
(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库,入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份,第一联本部门留存,第二联交给财务,第三联交给采购员。
第九条 付款与核算
(一)预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字),交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,财务做账。
(二)现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,由质监部门、仓库保管员验收,并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。
(三)后付款采购
采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时,由财务将款项汇出。
(四)货物已到发票未到,验收合格并与购货合同核对无误后,如供货方要求并经总经理签字批准,可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付购货款。采购业务完毕后,财务部门要催促采购员及时结清购货结余款,不留“尾巴”。
(五)物资采购必须取得发票方可报销,如无特殊情况,发票应是增值税专用发票。
以上仅供参考!
Ⅶ 我是卖日杂百货的,想把进货单。制作个表格,谁能帮我一下
你怎么不早说啊?我前几天回家的时候就可以帮你做个。现在想做也没时间了。
Ⅷ 关于做生意的问题,今天工商局发给我这个东西,《商品进货台账》里面有以下内容
商品复背面一般这些简单的都有制。,例如品名。产地。规格啥的
以我手中的这个百事饮料为例。
商品名称 =百事可乐
生产单位(产地)=吉林省长春市百事可乐有限公司(吉林 长春)
规格型号 =330ml/听
计量单位 =箱(如果你是论个进。就写个)
进货数量 = 100箱
金额 = 2.0元/听 X元/箱
购货凭证 写进货单的单据编号(就是卖给你货的人给你的票据,很重要哦)
供货单位 写直接给你送货的单位名称,
营业执照号 写供货单位的营业执照号码
联系人和电话 写供货单位和你联系的那个人的电话
Ⅸ 百货店进货列表
我也是开百货的'我就说我这边比较好销的吧。
女的嘛爱吃零食'所以零食不能少,品种内一定要多。容怎么说得了那么详细啊?
无穷系列
瓜子类-恰恰
熟食类
话梅类
麻辣包
面包
方便面
== 太多说不了那么多的'自己去批发市场看看就知道了'还有'包装一定要很漂亮的'那样才吸引人。
日用品
牙刷 牙膏 肥皂 洗衣粉 洗头水(纸包装-瓶装) 沐浴露 啫喱水 ==
这些都是平时都要用的
水-饮料
王老吉
营养快线
花生奶
酸乳
纯奶
凉茶系列
红牛
脉动
康师傅系列
百事系列
可口可乐系列
大水
怡宝
== == 太多了 批发部一般都有价格表给你看的
价格说不清楚 每个地方都不一样
一万左右的话 估计进不了多少货的 建议你 品种多 数量少
祝你 生意兴隆